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Secretaria de Auditoria Interna
Apresentação
À Secretaria de Auditoria Interna compete assessorar o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco -- TJPE na avaliação da legalidade dos atos de gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, governança institucional, gestão e prestação de contas, obras e serviços de engenharia, pessoal, licitações, contratos, convênios e de tecnologia da informação e comunicação, quanto à observância das normas - constitucionais e infraconstitucionais -- princípios e regras que regem a Administração Pública, observados os resultados obtidos pela Administração quanto à economicidade, eficiência e eficácia, além de outras atribuições elencadas no Art. 65 da Resolução do TJPE n. 302, de 10/11/2010, alterada por sua congênere de n. 418, de 23/04/2019.
Normativos
- Instrução Normativa Nº 07, de 07/08/2020
Institui o Estatuto da Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. - Instrução Normativa Nº 08, de 07/08/2020
Aprova o Código de Ética da Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. - Instrução Normativa Nº 15, de 07/10/2015
Regulamenta as atividades e procedimentos da Secretaria de Auditoria Interna bem como a sua relação com os órgãos internos do Poder Judiciário de Pernambuco. Seu anexo único consiste no Manual de Procedimentos de Auditoria.
Composição
- Maurilho Cavalcanti Alves – Chefe
- Raíssa Cainny Gonçalves Ferreira – Chefe Adjunta
- Arthur César T. C de Albuquerque
- Janaina Gomes Litwak
- Luciana Furtado Cordeiro
- Marcelle Ribera Menezes
- Solon Luiz de Castro Costa
- Thais Monteiro de Souza Barbosa
- Victor Felix de Oliveira
Plano Anual de Auditoria
- Plano Anual de Auditoria PAA 2023
- Plano Anual de Auditoria PAA 2022
- Plano Anual de Auditoria PAA 2021
- Plano Anual de Auditoria PAA 2020
- Plano Anual de Auditoria PAA 2019
- Plano Anual de Auditoria PAA 2018
- Plano Anual de Auditoria PAA 2017
- Plano Anual de Auditoria PAA 2016
- Plano Anual de Auditoria PAA 2015
- Plano Anual de Auditoria PAA 2014
Plano de Auditoria de Longo Prazo
- Plano de Auditoria de Longo Prazo PALP 2022 - 2025
- Plano de Auditoria de Longo Prazo PALP 2018 - 2021
- Plano de Auditoria de Longo Prazo PALP 2014 - 2017
Plano Anual de Capacitação
Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna
- Reporte das Atividades de Auditoria Interna - 2021
- Reporte das Atividades de Auditoria Interna - 2020
Prestação de Contas – Processos e Decisões do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE/PE)
- Andamento Processual da Prestação de Contas Exercício 2021 – Contas não julgadas
- Andamento Processual da Prestação de Contas Exercício 2020 – Contas não julgadas
- Andamento Processual da Prestação de Contas Exercício 2019 – Contas não julgadas
- Andamento Processual da Prestação de Contas Exercício 2018 – Contas julgadas
Processo nº 19100124-7 Acórdão nº 2083/2022
- Andamento Processual da Prestação de Contas Exercício 2017 – Contas julgadas
Processo nº 18100087-8 Acórdão nº 1976/2021
- Andamento Processual da Prestação de Contas Exercício 2016 – Contas julgadas
Processo nº 17100004-3 Acórdão nº 401/2019
- Andamento Processual da Prestação de Contas Exercício 2015 – Contas julgadas
Processo nº 16100003-4 Acórdão nº 819/2017
Relatório e certificação da Prestação de Contas
Relatório e certificado de Auditoria - Declaração
Relatório de Desempenho da Gestão